1月24日,集团党委书记、董事长、党委审计委员会主任曾鑫主持召开集团党委审计委员会2024年第一次会议,传达学习全国审计工作会议精神,审议并通过《集团2024年稽核审计工作要点》,听取《集团专项内部审计工作报告》,研究部署进一步做好审计工作的举措。集团党委审计委员会副主任陈志祥、曾庆祝、陈江龙、吴静波、吴玉祥出席会议。
会议强调,集团上下要切实提高政治站位,强化政治担当,充分认识做好内部审计工作的重大意义,要学习全国审计工作会议精神,正确认识和把握“稳”与“进”的关系,在具体审计实践中贯彻落实“稳中求进、以进促稳、先立后破”的总要求。要不断开展研究型审计,提高审计层次、质量和水平,在推动集团高质量发展中更好地发挥审计作用。
会议指出,过去一年,集团稽核审计部学习贯彻习近平总书记对审计工作的重要讲话和指示精神,认真落实省审计厅、省政府国资委和集团党委各项工作要求,工作卓有成效,审计整改实现销号清零,党建工作再上新台阶,为集团实现质的有效提升和量的倍数增长贡献了审计力量。新的一年,集团内审工作要聚焦主责主业,不断提升审计工作服务集团高质量发展的能力水平,集团各职能部门要发挥监督指导作用,加强分类指导,守住“财务、风控、审计”三道防线,实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标,推进建章立制,坚持以制度管人管事,持续提升依法治企能力。
会议强调,集团上下要持续做好内部专项审计整改工作,进一步完善审计整改督办及落实机制,加强过程督促和整改成果复核,强化整改责任落实监督,严格实行“销号”管理,做到高标准高质量完成内部专项审计整改任务,不折不扣将审计问题改到位、改全面、改彻底。集团各职能部门要不断树立系统思维,扎实推进审计成果权威高效运用,及时处理跟踪“1+17”家单位专项审计过程中发现的问题与疑点,做到预防为主、综合治理。集团各二级公司要认真履行主体责任,高度重视此次内部专项审计后续整改工作,明确整改任务、责任人及时间节点,通过建章立制、规范管理、查摆问题、监督整改、剖析原因,举一反三,以钉钉子精神抓好审计整改“下半篇文章”。